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广发证券股份有限公司2017年度会计报表审计报告

  • 所属栏目:财务制度
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  • 资料类型:财务管理 - 财务制度
  • 更新时间:12-27
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广发证券股份有限公司2017年度会计报表审计报告 简介:
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广发证券股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的广发证券股份有限公司(以下简称广发证券公司)20xx年12月31日公司与合并资产负债表以及20xx年度公司与合并的利润及利润分配表和现金流量表这些会计报表的编制是广发证券公司管理当局的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作以合理确信会计报表是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评价会计报表的整体反映我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础
我们认为上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《金融企业会计制度》的规定在所有重大方面公允反映了广发证券公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量
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